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最终用户操作手册-FI29流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第二十九章-FI29_现金付款流程1.流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证,并经系统查询无误后方可编制付款凭证,并在SAP系统中进行付款帐务处理。注意事项:1)当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后,出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员,并由其签章确认。2)出纳人员需及时清点手存现金库存量,与SAP系统之现金帐户余额进行核对,做到“日清月结”。2.流程图现金付款流程FI29AP会计收款人出纳同仁暂付款清帐同仁费用报销传递记帐原始凭证付款联核对应付款金额是否入帐填写记帐凭证帐务处理TcodeF-53:支付现金Yes签章结束No零用金报销单1/1文件名称:88ef2ffd-5268-49b2-80b9-a3c3b86e16af.docPage1of14文件准备:EileenLiu日期:03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI29流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.03.系统操作3.1.操作范例1)全额支付王强差旅费报销,现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:1000元2)部分支付王强差旅费报销,现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:500元3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付,现金付款暂借款金额:1000元(已清帐)报销差旅费金额:5000元支付报销金额:4000元3.2.系统菜单及交易代码1)全额支付王强差旅费报销,现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:1000元路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:F-532)部分支付王强差旅费报销,现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:500元路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:F-533)同仁江琳暂借款清帐后余额支付,现金付款暂借款金额:1000元(已清帐)报销差旅费金额:5000元支付报销金额:4000元路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:F-53文件名称:88ef2ffd-5268-49b2-80b9-a3c3b86e16af.docPage2of14文件准备:EileenLiu日期:03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI29流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.03.3.系统屏幕及栏位解释1)全额支付王强差旅费报销,现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:1000元路径:会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码:F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续KZ:同仁报销付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦总部记帐日期付款入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3文件名称:88ef2ffd-5268-49b2-80b9-a3c3b86e16af.docPage3of14文件准备:EileenLiu日期:03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI29流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0货币为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强报销差旅费银行:帐户现金科目编号1101010000:现金-RMB银行:业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)1002:震旦中国办公家具银行:金额交易事项金额,付款金额1000供应商:帐户指定总帐科目。对于同仁付款,指定同仁工号80000004:其他应付款-王强供应商:帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐K:同仁报销,对子帐过帐按<处理未清项>进入下一画面文件名称:88ef2ffd-5268-49b2-80b9-a3c3b86e16af.docPage4of14文件准备:EileenLiu日期:03/04/259:00AM最终用户操作手册-FI29流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0选...

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