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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.7版本号:2002-1付款管理总经理供应科财务部入库单帐龄分析购货确认确定付款日期应付帐款帐龄分析及应付款清单付款申请付款申请单预付款否购货确认注明否结束供应科审核是否超限额审核是否同意未注明已注明是不同意否审核付款付款原始单据编制分录及入帐凭证及明细帐对账结束调查原因正常非正常CBAABC1.4.2不同意同意1.4.31.4.21.4.11.4.11.4.2不同意同意讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.6版本号:2002-1应付账款管理供应科财务部门入库单催收发票采购发票订单及验收管理购货确认审核采购会计分录会计凭证及附件复核过账明细帐相符否暂估入帐是否库房台帐验收管理对账结束不符相符1.4.11.4.21.4.21.4.3相符AA需调整通过讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.5.3版本号:2002-1讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.5.2版本号:2002-1讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.5.1版本号:2002-1讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.4版本号:2002-1讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.3.3版本号:2002-1信息系统采购申请及合同管理(二):招标项目特别审批程序讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.3.3版本号:2002-1信息系统采购申请及合同管理(一)讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.3.2版本号:2002-1办公用品采购申请及合同管理讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.3.1版本号:2002-1讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.2.3版本号:2002-1信息系统采购定价管理信息系统部门财务部支出及费用分析资料市场调查历史情况价格调查表主任审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理主任审批财务备案差异分析1.4.31.4.2招标招标结果AA讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.2.2版本号:2002-1办公用品采购定价管理总务科/办公室财务部费用分析资料市场调查历史情况价格调查表科长审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理科长审批财务备案差异分析1.4.31.4.2讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.2.1版本号:2002-1原材料采购定价管理供应科财务部成本分析资料市场调查历史情况价格调查表科长审批与供应商洽谈价格表草案分析比较总经理审批同意不同意不同意同意同意不同意不同意同意1.4.11.4.11.4.1年度价格表合同管理科长审批财务备案差异分析1.4.31.4.2讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.1.3版本号:2002-1信息系统供应商选择及管理讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.1.2版本号:2002-1办公用品供应商选择及管理讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.1.1版本号:2002-1原材料供应商选择及管理流程(二):续用管理讨论稿

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.1.1版本号:2002-1原材料供应商选择及管理流程(一):供应商选择讨论稿

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    附表4.6-1表格编号:**应付账款账龄分析及应付款清单供应商名称应付账款余额一日内应付款一周内应付款二周内应付款一月内应付款二月内应付款三月内应付款保底金额编制:____________________审核:__________________讨论稿

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    附表4.5.1-1表格编号:**计量单购货确认编号:___________品名/编号:_____________(公斤)日期:______年______月______日号数毛重皮重净重号数毛重皮重净重合计合计计量员:_______________讨论稿

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    附表4.4-1表格编号:**购货确认编号:买方:重庆登康有限公司地址:江北区兴隆桥正街57号电传:023-67744710开户:工行五里店分理处帐号:3100022809000109593税号:500105203000772卖方:地址:电传:开户:帐号:税号:经双方确认成交下列商品,订立条款如下:货名及规格单价数量金额合同代码包装:质量标准:交货期:付款方式:交货地点:授权签名:卖方确认:日期:日期:注:本确认有效期至交货期止;请确认签章后,电传回复。讨论稿

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