财务收支审计管理工作规范文件编号:XJ-WI-SJ-03修订状态:A/0中国南方航空新疆公司审计工作手册1.0目的通过对公司及所属单位的资产、负债、损益的真实、合法和效益进行审计监督,促使企业加强经营管理,提高经济效益。2.0适用范围适用于公司及所属有财务收支的单位。3.0职责3.1审计组长根据审计工作计划,起草“审计实施方案”;3.2审计组员按分工计划实施审计,并收集相关证据,编制审计工作底稿;3.3审计部对“审计报告”内...
新奥集团财务收支审计规范1总则1.1目的为规范集团财务收支审计工作,保证审计工作质量,根据《内部审计工作管理制度》,制订本规范。1.2释义1.2.1本规范所称财务收支,是指集团按照国家有关规定,进行财务管理和会计核算的各种收支款项,及其相应的资产、负债和损益。1.2.2本规范所称财务收支审计,是指督委会审计室依法对集团、专业集团及其成员企业财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性和效益性进行的审计。其目的是为...
新奥集团财务收支审计规范(试行)1总则1.1目的为规范集团公司财务收支审计工作,保证审计工作质量,根据《内部审计工作管理制度》,制定本规范。1.2释义1.2.1本规范所称财务收支,是指集团公司按照国家有关规定,进行财务管理和会计核算的各种收支款项,及其相应的资产、负债和损益。1.2.2本规范所称财务收支审计,是指督委会审计室依法对本公司及所属各成员企业财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性和效益性进行的审计...