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  • 汇人集团财务审计工作条例.doc

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    汇仁集团制度资料内部审计工作条例(讨论稿)第一章总则1.1为规范汇仁集团集团公司(以下简称集团)内部审计行为,发挥内部审计的独立评价和防范功能,根据国家的有关法规,结合集团实际情况,制定本条例。1.2集团内部各企业、各部门的经营管理工作均为内部审计工作对象。1.3集团内部审计工作由运营保障部在集团总裁直接领导下独立开展工作。1.4集团内各企业、各部门负责人是协调、配合内部审计工作的第一责任人。1.5内部审计遵...

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    汇仁集团内部审计工作条例第1页九略管理顾问公司2002年6月13日目录第一章总则..........................................................................................................................3第二章审计机构职能......................................................................................................3第三章审计机构权限..................................................................

    2025-05-047045 KB15
  • 汇人集团财务审计工作条例.doc

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    汇仁集团制度资料内部审计工作条例(讨论稿)第一章总则1.1为规范汇仁集团集团公司(以下简称集团)内部审计行为,发挥内部审计的独立评价和防范功能,根据国家的有关法规,结合集团实际情况,制定本条例。1.2集团内部各企业、各部门的经营管理工作均为内部审计工作对象。1.3集团内部审计工作由运营保障部在集团总裁直接领导下独立开展工作。1.4集团内各企业、各部门负责人是协调、配合内部审计工作的第一责任人。1.5内部审计遵...

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  • 财务审计专员岗位说明书.doc

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    湖北金环绩效管理项目岗位说明书模版基本情况岗位名称财务审计专员岗位编号Sjb002所属部门审计部直接上级审计部总经理直接下属无所属岗序10所属系列管理岗位岗位设置目的对公司及子公司的运行状况进行审计,对专用资金、分厂分成资金收支情况审计,对离任中层以上干部进行审计,对供销价格、投资等风险较大的领域进行控制,检查规章制度的落实核心工作职责和内容工作衡量标准1.参与制定对承包体的承包方案的制定,对各承包体的...

    2025-05-0110761 KB46
  • 财务审计监督(处罚)暂行办法5-12.doc

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    第五编财务管理制度5.12财务审计监督(处罚)暂行办法为了充分体现审计监督的超脱性,能够进一步强化财务审计监督力度,规范企业各项财经管理制度及企业管理内部控制制度,引导企业总经理及财经工作人员向管理制度化、业务水平专业化、岗位责任明晰化高层次发展,特制定本办法。5.12.1务审计监督准则1.坚持“制度第一,客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密”;2.务审计监督依据,依据《会计基础工作规范》、《集团内部审计...

    2025-05-0117355 KB20
  • 4财务审计监督(处罚)暂行办法.doc

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    财务审计监督(处罚)暂行办法监察制度—044.4财务审计监督(处罚)暂行办法为了充分体现审计监督的超脱性,能够进一步强化财务审计监督力度,规范企业各项财经管理制度及企业管理内部控制制度,引导企业总经理及财经工作人员向管理制度化、业务水平专业化、岗位责任明晰化高层次发展,特制定本办法。4.4.1财务审计监督准则坚持“制度第一,客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密”4.4.2财务审计监督依据依据《会计基础工作规...

    2025-05-0113936 KB40
  • 财务审计监督(处罚)暂行办法5-12.doc

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    第五编财务管理制度财务审计监督(处罚)暂行办法5-125.12财务审计监督(处罚)暂行办法为了充分体现审计监督的超脱性,能够进一步强化财务审计监督力度,规范企业各项财经管理制度及企业管理内部控制制度,引导企业总经理及财经工作人员向管理制度化、业务水平专业化、岗位责任明晰化高层次发展,特制定本办法。5.12.1务审计监督准则1.坚持“制度第一,客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密”;2.务审计监督依据,依据《会...

    2025-05-0153150 KB21
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