附表4.5.1-1表格编号:**计量单购货确认编号:___________品名/编号:_____________(公斤)日期:______年______月______日号数毛重皮重净重号数毛重皮重净重合计合计计量员:_______________讨论稿
内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.5.1版本号:2002-2项目生效日期修改版本编制人:采购流程-原材料货物验收管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于规范公司库房对原材料货物接收行为的管理。1.2控制目的使原材料验收的管理流程规范化以保证:库房及时准确收货库房台账及时准确记录库房所收货物原材料的验收质量得到有效控制1.3执行部门库房与供应科1.4关键控制点1.1准确性及授权性:库管员应...