内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.3.3版本号:2002-1信息系统采购申请及合同管理(二):招标项目特别审批程序讨论稿
内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.3.3版本号:2002-1信息系统采购申请及合同管理(一)讨论稿
讨论稿内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:4.3.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:采购流程-信息系统采购申请及合同管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司各部门信息系统采购申请及信息系统部门签订信息系统采购合同的管理。1.2控制目的使信息系统采购申请及合同签订的管理流程规范化以保证:信息系统采购申请满足公司各部门使用需要,并有效利用公司资金资源信息他采购合同签订满足...