内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:5.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:存货管理-原材料的发出失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程旨在规范原材料的领用行为。1.2控制目的使原材料领用程序规范化以保证:原材料的安全成本核算的准确性完善存货流转程序1.3执行部门财务部、采购部、库房及各车间1.4关键控制点1.1准确性:规范领料单填写的格式及内容,以确保库存记录准确性1.2授权性:明确领...