内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:7.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:固定资产管理流程-固定资产采购失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对固定资产采购进行有效管理。1.2控制目的规范公司固定资产的审批和购置流程,有效控制和合理利用公司的资本性支出。1.3执行部门设备科,财务部1.4关键控制点1.1有效性于每年年末制订下一年度的固定资产购置计划,从而对公司的资产性支出进行有性...