内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:8.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:资金管理流程-现金管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对现金的收付存进行有效地管理和控制。1.2控制目的对公司现金的收付存进行规范和健全,保证公司现金的安全、完整,杜绝挪用、滥用、盗用或侵吞等行为的发生。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1安全完整性出纳负责日常的现金收付,并登记“现金日记帐”,...