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  • 8.3_cash advance_v2_090302.doc

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:8.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:资金管理流程-个人借款管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对个人借款的申请,给付和催收进行有效管理。1.2控制目的对员工个人暂借款的流程进行规范,从而确保:暂借款的申请经过适当的审批程序;暂借款能够及时得到清偿离职人员的借款安全归还1.3执行部门公司各部门1.4关键控制点1.1合理性部门负责人和...

    2025-05-0560232.5 KB10
  • 8.2_petty cash_v2_090302.doc

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:8.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:资金管理流程-备用金管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对备用金的确定、发放和管理。1.2控制目的制订备用金制度,规范公司零星小额支出程序和控制。1.3执行部门财务部,使用备用金的业务部门1.4关键控制点1.1准确性备用金实行定额管理制度。各业务部门于每年年末制订下一年度的备用金额度,并报送财务部审核...

    2025-05-05116230 KB27
  • 8.1_capital plan_v2_090302.doc

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    内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:8.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:资金管理流程-资金计划失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对资金的计划和使用流程进行有效地管理和控制。1.2控制目的对公司资金的计划和使用流程进行规范和健全,以保证提高公司的资金使用效率;避免营运资金周转不灵的情况发生;有效控制资金支出。1.3执行部门财务部1.4关键控制点1.1资金使用岗位控制资金...

    2025-05-05178239 KB22
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