浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次内部审计制度YL-SJ-012003年2月20日A1/31.总则1.1.为了加强公司内部各项财务收支及经济活动的审计监督工作,完善内部控制制度,维护公司合法权益,改善经营管理,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》并结合公司实际,制定本规定。1.2.公司实行内部审计监督制度。内部审计监督的基本要求是:对公司范围内的经济活动及财务收支全过程的真实...