6.4-2登康公司员工出差费用报销单日期:第______页,共______页姓名部门职务出差事由出差地点年起讫地点行程时间机票费车船费途中及夜间火车补贴旅馆费住宿费补贴行李费出差住勤费其他费用合计金额单据张数月日起讫天数金额天数金额合计金额人民币万仟佰拾元角分预支金额应缴回金额应补付金额主管:会计:出纳:报销人:讨论稿
6.1-2登康公司费用报销单日期:年月日第页,共页姓名部门职务日期费用编码费用明细金额备注合计金额人民币万仟佰拾元角分预支金额应缴回金额审批签名日期应补付金额部门负责人所有申请已付款,签收日期总经理参见审批权限财务部所有申请出纳:记帐:复核:批准:讨论稿