讨论稿内部控制流程手册(财务管理版)流程编号:6.7版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人:费用管理流程-工资管理失效序号批准人:序号日期1.1适用范围本流程适用于公司员工工资的计算、审核和发放。1.2控制目的加强对工资计算的审核和控制,以保证:工资发放的准确及时费用的有效控制1.3执行部门劳工科、市场科和财务部1.4关键控制点1.1及时性为保证外聘销售人员能及时获得其工资,保持其工作积极性,市场科人力...