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    汇仁集团制度资料内部审计工作条例(讨论稿)第一章总则1.1为规范汇仁集团集团公司(以下简称集团)内部审计行为,发挥内部审计的独立评价和防范功能,根据国家的有关法规,结合集团实际情况,制定本条例。1.2集团内部各企业、各部门的经营管理工作均为内部审计工作对象。1.3集团内部审计工作由运营保障部在集团总裁直接领导下独立开展工作。1.4集团内各企业、各部门负责人是协调、配合内部审计工作的第一责任人。1.5内部审计遵...

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    汇仁集团内部审计工作条例第1页九略管理顾问公司2002年6月13日目录第一章总则..........................................................................................................................3第二章审计机构职能......................................................................................................3第三章审计机构权限..................................................................

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    汇仁集团制度资料内部审计工作条例(讨论稿)第一章总则1.1为规范汇仁集团集团公司(以下简称集团)内部审计行为,发挥内部审计的独立评价和防范功能,根据国家的有关法规,结合集团实际情况,制定本条例。1.2集团内部各企业、各部门的经营管理工作均为内部审计工作对象。1.3集团内部审计工作由运营保障部在集团总裁直接领导下独立开展工作。1.4集团内各企业、各部门负责人是协调、配合内部审计工作的第一责任人。1.5内部审计遵...

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